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市审计局开展对绵投集团2018年至2019年度内部审计工作情况专项检查

1027日,绵阳市审计局副局长黎峰带队来到绵投集团,对绵投集团20182019年度内部审计工作开展情况专项检查。检查组听取了集团监事会主席赵永健及审计法务中心对绵投集团近年来内部审计工作开展、取得成果等情况的工作汇报,并抽查内部审计报告等档案资料。

通过现场测评及资料检查,审计组充分肯定绵投集团内部审计工作取得的成果。近年来,绵投集团审计工作不断创新,将工程结算审计过程中发现问题进行深入分析,形成审计分析专项报告并在企业管理层中传阅,达到以审促管的效果。

此次检查是市审计局贯彻落实国务院国资委《关于深化中央企业内部审计监督工作的实施意见》精神及2020年审计计划开展的专项工作检查,凸显了内部审计新要求,对进一步提高绵投集团内部审计监督与服务水平,推动企业高质量发展具有重要意义。


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